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        365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度部门预算公开

        时间:2021-02-26 09:35      浏览次数:       来源: 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室      字号:[ ]

        信息索引号 014006796/2021-00002 发文日期 2021-02-26 公开日期 2021-02-26
        文件编号 公开时限 长期公开
        发布机构 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室 公开形式 网站、文件、政府公报,网站
        公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
        有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
        主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
        关键词 预算,收支,财务,会计 文件下载
        内容概述 2021外办预算及整体绩效目标公开

          目  录

          第一部分 部门概况

          一、主要职能

          二、部门机构设置及预算单位构成情况

          三、2021年度部门主要工作任务及目标

          第二部分 2021年度部门预算表

          一、收支总表

          二、收入总表

          三、支出总表

          四、财政拨款收支总表

          五、财政拨款支出表(功能科目)

          六、财政拨款基本支出表(经济科目)

          七、一般公共预算支出表

          八、一般公共预算基本支出表

          九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

          十、政府性基金预算支出表

          十一、一般公共预算机关运行经费支出表

          十二、政府采购支出表

          第三部分 2021年度部门预算情况说明

          第四部分 名词解释

          第一部分 部门概况

          一、   主要职能

          1.贯彻执行党和国家对外方针政策和法律法规,落实省委省政府、市委市政府有关外事工作的指示和决定,负责政策指导、业务考核、监督检查工作、归口管理、统筹协调全市各领域对外交流与合作,起草外事工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策规划。

          2.研究分析各国发展动态和政策走向,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放,为市委市政府提供外事工作决策的建议。

          3.贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作。

          4.统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志的出访计划和国内外事活动事宜。

          5.接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。承办外国有关人员来访事宜。指导全市重大涉外活动的礼宾工作。会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。

          6.承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作,统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国驻华使领馆的交往活动;管理外国驻华使领馆人员在锡活动。审核、报批在我市举办的国际会议。

          7.负责全市因公出国(境)工作的归口管理、协调服务监督工作。在授权范围内,审核或审批相关人员因公临时出国(境)事项。会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

          8.承办我市对外交往事务,归口管理我市与外国友好城市和其他单位结好与交往事宜。指导我市民间对外交往工作。承办授予外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等有关工作。

          9.指导有关部门管理来我市的外国人工作,依法保障来我市外国人的合法权益。指导、协调、管理我市社会组织对外交往事宜。会同有关部门协调处理重要涉外事件、案件和海外侨务工作,协调指导我市境外机构、公民的安全与合法权益保护工作。指导全市涉外应急事务处理。

          10.负责我市外事干部和涉外人员的教育培训工作。会同有关部门进行对外宣传和群众性外事教育。

          11.主管来我市采访的外国记者管理事务。

          12.代管市人民对外友好协会。

          13.完成市委、市政府交办的其他任务。

          二、部门机构设置及预算单位构成情况

          1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、欧非处、亚太处、涉外业务处、出国来华管理处、港澳事务处(民间交流促进处)。本部门下属单位包括自收自支事业单位365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装翻译服务中心。

          2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计两家,具体包括:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室本级和365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装翻译服务中心。

          三、2021年部门主要工作任务及目标

          2021年,市外办将以服务全市加快构建新发展动能、推动新时代高质量发展为目标,重点围绕服务产业强市和科技创新工作,在提升外事服务能力水平和成效上下功夫。

          (一)进一步布局国际交流,丰富外事渠道和资源。落实总书记关于国家友城工作“巩固一批、激活一批、开辟一批”的重要指示精神,高质量开拓结交新友城,按照城市能级匹配、优势互补、务实合作的原则,瞄准发达国家综合实力强的城市和“一带一路”沿线国家和地区的重要城市,不惟名只惟实地开展务实交流与合作。加强与外国驻华使领馆、机构以及外交部驻外使领馆的联系交往,尤其要着力利用好在上海的76个外国领事机构渠道资源,促进对外交流与合作。加强“请进来”“走出去”服务,促进官方、民间、经贸、文化互访交流,建立有效联络机制;支持民间组织、企业、园区、商会、机构、板块与对外联系,建立固定关系,开展务实合作。

          (二)全力推进友城“深耕计划”,促进外事资源产业对接。为更好服务全市高水平开放和高质量发展,加快形成对外开放新格局,服务推进“建设太湖湾科创带”等全市重点项目,今年我们将全力推进友城深耕计划及产业对接计划。

          一是梳理外事资源。深度排查各类国际友城、友好组织、友好人士所掌握和拥有的优势资源,找出与我市产业发展相匹配的项目,全力促进产业对接。二是掌握发展需求。主动上门,对接基层板块、园区企业和市各相关经贸、科技部门,开展深入调研,切实掌握我市产业发展方向和需求。三是加强横向协作。统筹全市外事资源和力量,合力推进“点对点”“面对面”对外经贸科技项目和平台建设,加快推动友好资源向产业发展优势转化,促进各类实质性合作落地生根、形成规模、延续辐射。四是形成固定机制。成立市外办国际友城产业对接推进工作小组,具化目标和项目,细化方案及步骤,明确分工与责任,加强协调和协作。同时,建立市外办与各地区对接协同机制,开展“点对点”“面对面”对接,加强上下统筹,密切政企协同,促进项目落地。五是筹备举办“第十届无锡友城交流会暨友城产业对接大会”。在充分开展推进友城深耕和产业对接工作的基础上,针对当前我市产业发展方向和需求,设计安排针对性强、契合度高的会议主题、内容和形式,制定实施方案,推介无锡经济科技招商合作环境,开展产业对接,促进产业合作,宣传城市形象。

          (三)多层次打造合作平台,提升外事工作实效。一是精细筹办好各类大型主场活动。围绕全市产业发展方向定主题、搭平台、促合作、扩外宣,努力将“第十届无锡友城交流会暨友城产业对接大会”办出特色,增强实效;将“2021无锡国际赏樱周暨中日樱花友谊林建设34周年纪念活动”办出新意,扩大影响;将“庆祝中华人民共和国72周年国庆招待会”办出氛围,提升效应;用好世界城地组织平台,积极拓展民间交流新领域。二是加强与部门、板块和企事业单位的对接服务。进一步梳理国际友城的各类会议、会展、合作需求和经贸科技优势资源,以“请进来”“走出去”为抓手,促进经贸、科技、文化、体育、旅游等各领域实质性对外交流与合作,努力打造一批点对点长效互访交流合作项目,把各类活动办出新意和水准,办出影响和实效。三是大力开展“外事+”“+外事”服务工作。深度融入全市重大赴外经贸招商活动,全方位提供护签办理、翻译协调、重要客人邀请等各类外事服务;深入融入重大涉外项目建设,贴身提供沟通协调服务,帮助解决各类涉外难点问题;深度融入“一带一路”交汇点建设,与“一带一路”沿线国家驻华使领馆、地方政府及民间各层次构建更有效沟通机制,更有力支持重点国别交流合作、重大项目建设发展。

          (四)全方位优化涉外营商环境,提升城市国际化水平。一是建立政企沟通机制,提升涉外服务水平。加强与各市(县)区外事部门联动,设立各层级外企服务专员,定期调研了解企业需求,提高外事服务覆盖率和效能。健全涉外纠纷管理机制。加强与国安、公安、商务等部门联动沟通,完善全市涉外管理体制机制,有效保护在锡港澳和外资企业、人员的合法权益。二是推进国际友好型城市建设,优化无锡国际环境。加快推进《市外办优化涉外营商环境行动实施方案》落地落实,推出多语种在锡旅居就业指导APP和宣传手册,为外籍人士融入无锡扫清障碍。加快推进国际化社区建设,完善双语服务,增强在锡外籍人士的融入感和归属感。三是多维推介,塑造“太湖明珠、江南盛地”城市新形象。进一步加大对外交部等中央部委汇报争取力度,努力承接各国高访团,承办高层次国际性会议,尤其是固定永久性活动,借力提升无锡新形象。积极支持本市各类人文国际交流活动,扩大全市民间对外交流领域和范围。加强与市宣传、文旅等部门的沟通与协作,积极赴外举办展览、展示、汇演等多种形式的城市主题宣传,讲好无锡故事,彰显无锡特色。

          (五)加强统筹协调,提升外事管理服务水平。一是进一步加强外事统筹。切实履行市委外事委及港澳工作领导小组办公室职能,统筹全市外事及港澳工作。筹备召开市委外事工作委员会第三次全体会议,明确2021年外事工作任务;召开推进锡港澳多领域合作会议,推进《关于深化锡港澳多领域合作促进高质量发展的若干措施》落地落实。二是进一步规范外事管理。严格执行中央关于严控因公出(国)管理的有关规定,加强审批管理和统筹安排,优化审核审批流程,抓好出访成效跟踪和事中、事后监管。加强涉外管理,不断完善涉外管理体制机制,切实做好外媒来锡采访管理和相关非政府组织管理工作,筹办“外事政策进党校”活动,加强政策宣讲。三是持续优化外事服务。继续加强对上争取工作,与外交部、中央外办、全国友协、省外办等保持密切联系和沟通,争取资源和政策倾斜,办好急事难事。加强领事保护工作,提升境外安全防范和应急处置能力。深入港澳和涉外企业、单位开展调研,沟通信息,宣讲政策,解决问题,化解矛盾。进一步做好护签办理服务和APEC商务旅行卡推介、申办工作。四是着力加强外事信息工作。按照市领导要求,依托外交部《外交信息通报》、全国友协《友好城市》、省外办《外事信息通报》《江苏外事》和本市《党政信息》《无锡导刊》等平台,及时收集报送或起草高质量政务信息和调研文章,引荐国外先进经验和合作信息,为市领导决策提供参考,为经贸、科技等重点部门及企业对外经贸和产业合作提供渠道。

          (六)加强党组织建设,全面提升外事队伍战斗力。一是加强外事队伍思想政治建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义外交思想和治国理政思想,建立长效机制,将开展主题教育与推动外事工作发展紧密结合;牢固树立党管外事理念,推动外事工作健康发展。二是坚定不移推进反腐倡廉建设。严格落实中央八项规定和省市委十项规定,全面优化外事服务质量,转变工作作风,打造风清气正的良好环境。三是加强外事干部队伍建设。结合新时代新要求,努力打造忠诚于党、忠于人民,政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的外事干部队伍。积极对上争取,加强内部协调,创造更多挂职轮岗、调研学习机会,培养外事干部能力素质,提振干劲。

          

          第二部分 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度部门预算表

          公开01表

          

         

          

        收支总表

          

         

          部门/单位:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室

          

         

          

         

          

         

          单位:万元

          

         

          收      入

          

         

          支      出

          

         

          项    目

          

         

          预算数

          

         

          项    目

          

         

          预算数

          

         

          一、一般公共预算拨款收入

          

         

          1777.87 

          

         

          一、一般公共服务支出

          

         

          1509.53 

          

         

          二、政府性基金预算拨款收入

          

         

          

         

          二、外交支出

          

         

          

         

          三、国有资本经营预算拨款收入

          

         

          

         

          三、国防支出

          

         

          

         

          四、财政专户管理资金收入

          

         

          

         

          四、公共安全支出

          

         

          

         

          五、事业收入

          

         

          338.14 

          

         

          五、教育支出

          

         

          

         

          六、事业单位经营收入

          

         

          

         

          六、科学技术支出

          

         

          

         

          七、上级补助收入

          

         

          

         

          七、文化体育旅游与传媒支出

          

         

          

         

          八、附属单位上缴收入

          

         

          

         

          八、社会保障和就业支出

          

         

          149.82 

          

         

          九、其他收入

          

         

          

         

          九、卫生健康支出

          

         

          56.55 

          

         

          

         

          

         

          十、交通运输支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十一、资源勘探信息等支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十二、农林水支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十三、交通运输支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十四、资源勘探工业信息等支出  

          

         

          

         

          

         

          

         

          十五、商业服务业等支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十六、金融支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十七、自然资源海洋气象等支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          十八、住房保障支出

          

         

          400.11

          

         

          

         

          

         

          十九、粮油物资储备支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          二十、灾害防治及应急管理支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          二十一、其他支出

          

         

          

         

          本年收入合计

          

         

          2116.01 

          

         

          本年支出合计

          

         

          2116.01 

          

         

          上年结转结余

          

         

          

         

          年终结转结余

          

         

          

         

                      收入总计

          

         

          2116.01 

          

         

                     支出总计

          

         

          2116.01 

          

         

          公开02表

          

        收入总表

          

         

          

         

          部门/单位:

          

         

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          单位:万元

          

         

          部门(单位)代码

          

         

          部门(单位)名称

          

         

          合计

          

         

          本年收入

          

         

          上年结转结余

          

         

          小计

          

         

          一般公共预算

          

         

          政府性

          基金预算

          

         

          国有资本经营预算

          

         

          财政专户管理资金

          

         

          事业收入

          

         

          事业单位经营收入

          

         

          上级补助收入

          

         

          附属单位上缴收入

          

         

          其他收入

          

         

          小计

          

         

          一般公共预算

          

         

          政府性基金预算

          

         

          国有资本经营预算

          

         

          财政专户管理资金

          

         

          单位资金

          

         

          合计

          

         

          2116.01 

          

         

          2116.01 

          

         

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          公开03表

          

        支出总表

          

         

          部门/单位:

          

         

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          单位:万元

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          合计

          

         

          基本支出

          

         

          项目支出

          

         

          事业单位经营支出

          

         

          上缴上级支出

          

         

          对附属单位补助支出

          

         

          

         

          合      计

          

         

          2116.01

          

         

          1596.01

          

         

          520.00

          

         

          

         

          

         

          

         

          201

          

         

          一般公共服务支出

          

         

          1509.53

          

         

          989.53

          

         

          520.00

          

         

          

         

          

         

          

         

          20103

          

         

           政府办公厅(室)及相关机构事务

          

         

          1509.53

          

         

          989.53

          

         

          520.00

          

         

          

         

          

         

          

         

            2010301

          

         

            行政运行

          

         

          1266.98

          

         

          746.98

          

         

          520.00

          

         

          

         

          

         

          

         

            2010399

          

         

            其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

          

         

          242.55

          

         

          242.55

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          208

          

         

          社会保障和就业支出

          

         

          149.82

          

         

          149.82

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

           20805

          

         

           行政事业单位养老支出

          

         

          149.82

          

         

          149.82

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

            2080505

          

         

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          

         

          99.88

          

         

          99.88

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

            2080506

          

         

            机关事业单位职业年金缴费支出

          

         

          49.94

          

         

          49.94

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          210

          

         

          卫生健康支出

          

         

          56.55

          

         

          56.55

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

           21011

          

         

           行政事业单位医疗

          

         

          56.55

          

         

          56.55

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

            2101101

          

         

            行政单位医疗

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

            2101102

          

         

            事业单位医疗

          

         

          9.49

          

         

          9.49

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          221

          

         

          住房保障支出

          

         

          400.11

          

         

          400.11

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

           22102

          

         

           住房改革支出

          

         

          400.11

          

         

          400.11

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

            2210201

          

         

            住房公积金

          

         

          126.35

          

         

          126.35

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          2210202

          

         

            提租补贴

          

         

          161.19

          

         

          161.19

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          2210203

          

         

            购房补贴

          

         

          112.57

          

         

          112.57

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          公开04

          

         

          

         

          

         

          

         

          财政拨款收支总表

          

         

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          单位:万元

          

         

          收      入

          

         

          支      出

          

         

          项目

          

         

          预算数

          

         

          项目

          

         

          预算数

          

         

          一、本年收入

          

         

          1777.87 

          

         

          一、本年支出

          

         

          1777.87 

          

         

          (一)一般公共预算拨款

          

         

          1777.87 

          

         

          (一)一般公共服务支出

          

         

          1266.98 

          

         

          (二)政府性基金预算拨款

          

         

          

         

          (二)外交支出

          

         

          

         

          (三)国有资本经营预算拨款

          

         

          

         

          (三)国防支出

          

         

          

         

          二、上年结转

          

         

          

         

          (四)公共安全支出

          

         

          

         

          (一)一般公共预算拨款

          

         

          

         

          (五)教育支出

          

         

          

         

          (二)政府性基金预算拨款

          

         

          

         

          (六)科学技术支出

          

         

          

         

          (三)国有资本经营预算拨款

          

         

          

         

            (七)文化旅游体育与传媒支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (八)社会保障和就业支出

          

         

          123.65 

          

         

          

         

          

         

            (九)卫生健康支出

          

         

          47.06 

          

         

          

         

          

         

            (十)节能环保支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十一)城乡社区支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十二)农林水支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十三)交通运输支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十四)资源勘探工业信息等支出  

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十五)商业服务业等支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十六)金融支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十七)自然资源海洋气象等支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (十八)住房保障支出

          

         

          340.18

          

         

          

         

          

         

            (十九)粮油物资储备支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (二十)灾害防治及应急管理支出

          

         

          

         

          

         

          

         

            (二十一)其他支出

          

         

          

         

          

         

          

         

          二、年终结转结余

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          收    入    总    计

          

         

          1777.87 

          

         

          支    出    总    计

          

         

          1777.87 

          

         

          公开05表

          

        财政拨款支出表(功能科目)

          

         

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          单位:万元

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          合计

          

         

          基本支出

          

         

          项目支出

          

         

          小计

          

         

          人员经费

          

         

          公用经费

          

         

          

         

                    合      计

          

         

          1,777.87

          

         

          1,257.87

          

         

          1,177.99

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

          201

          

         

          一般公共服务支出

          

         

          1,266.98

          

         

          746.98

          

         

          667.10

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

          20103

          

         

             政府办公厅(室)及相关机构事务

          

         

          1,266.98

          

         

          746.98

          

         

          667.10

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

          2010301

          

         

               行政运行

          

         

          1,266.98

          

         

          746.98

          

         

          667.10

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

          208

          

         

          社会保障和就业支出

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          

         

          

         

          20805

          

         

          行政事业单位养老支出

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          

         

          

         

          2080505

          

         

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          

         

          82.43

          

         

          82.43

          

         

          82.43

          

         

          

         

          

         

             2080506

          

         

            机关事业单位职业年金缴费支出

          

         

          41.22

          

         

          41.22

          

         

          41.22

          

         

          

         

          

         

          210

          

         

          卫生健康支出

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

           21011

          

         

           行政事业单位医疗

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

            2101101

          

         

            行政单位医疗

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

          221

          

         

          住房保障支出

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          

         

          

         

           22102

          

         

           住房改革支出

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          

         

          

         

            2210201

          

         

            住房公积金

          

         

          107.43

          

         

          107.43

          

         

          107.43

          

         

          

         

          

         

            2210202

          

         

            提租补贴

          

         

          161.19

          

         

          161.19

          

         

          161.19

          

         

          

         

          

         

            2210203

          

         

            购房补贴

          

         

          71.56

          

         

          71.56

          

         

          71.56

          

         

          

         

          

         

          公开06表

          

        财政拨款基本支出表(经济科目)

          

         

          部门/单位:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室

          

         

          

         

          

         

          

         

          单位:万元

          

         

          部门预算支出经济分类科目

          

         

          本年财政拨款基本支出

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          合计

          

         

          人员经费

          

         

          公用经费

          

         

          

         

          合  计

          

         

          1,257.87

          

         

          1,177.99

          

         

          79.88

          

         

          301

          

         

          工资福利支出

          

         

          1,059.60

          

         

          1,059.60

          

         

          

         

           30101

          

         

           基本工资

          

         

          157.10

          

         

          157.10

          

         

          

         

           30102

          

         

           津贴补贴

          

         

          552.17

          

         

          552.17

          

         

          

         

           30103

          

         

           奖金

          

         

          60.92

          

         

          60.92

          

         

          

         

           30108

          

         

           机关事业单位基本养老保险缴费

          

         

          82.43

          

         

          82.43

          

         

          

         

           30109

          

         

           职业年金缴费

          

         

          41.22

          

         

          41.22

          

         

          

         

           30110

          

         

           职工基本医疗保险缴费

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

           30112

          

         

           其他社会保障缴费

          

         

          6.72

          

         

          6.72

          

         

          

         

           30113

          

         

           住房公积金

          

         

          107.43

          

         

          107.43

          

         

          

         

           30114

          

         

           医疗费

          

         

          4.55

          

         

          4.55

          

         

          

         

          302

          

         

          商品和服务支出

          

         

          79.88

          

         

          

         

          79.88

          

         

           30201

          

         

           办公费

          

         

          21.79

          

         

          

         

          21.79

          

         

           30216

          

         

           培训费

          

         

          10.00

          

         

          

         

          10.00

          

         

           30228

          

         

           工会经费

          

         

          12.82

          

         

          

         

          12.82

          

         

           30229

          

         

           福利费

          

         

          2.86

          

         

          

         

          2.86

          

         

           30239

          

         

           其他交通费用

          

         

          29.29

          

         

          

         

          29.29 

          

         

           30299

          

         

           其他商品和服务支出

          

         

          3.12

          

         

          

         

          3.12

          

         

          303

          

         

          对个人和家庭的补助

          

         

          118.39

          

         

          118.39

          

         

          

         

           30301

          

         

           离休费

          

         

          49.43

          

         

          49.43

          

         

          

         

           30302

          

         

           退休费

          

         

          68.46

          

         

          68.46

          

         

          

         

           30399

          

         

           其他对个人和家庭的补助

          

         

          0.50

          

         

          0.50

          

         

          

         

          公开07表

          

        一般公共预算支出表

          

         

          部门/单位:

          

         

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          单位:万元

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          合计

          

         

          基本支出

          

         

          项目支出

          

         

          小计

          

         

          人员经费

          

         

          公用经费

          

         

          

         

                    合      计

          

         

          1,777.87

          

         

          1,257.87

          

         

          1,177.99

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

          201

          

         

          一般公共服务支出

          

         

          1,266.98

          

         

          746.98

          

         

          667.10

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

           20103

          

         

           政府办公厅(室)及相关机构事务

          

         

          1,266.98

          

         

          746.98

          

         

          667.10

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

            2010301

          

         

            行政运行

          

         

          1,266.98

          

         

          746.98

          

         

          667.10

          

         

          79.88

          

         

          520.00

          

         

          208

          

         

          社会保障和就业支出

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          

         

          

         

           20805

          

         

           行政事业单位养老支出

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          123.65

          

         

          

         

          

         

            2080505

          

         

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          

         

          82.43

          

         

          82.43

          

         

          82.43

          

         

          

         

          

         

            2080506

          

         

            机关事业单位职业年金缴费支出

          

         

          41.22

          

         

          41.22

          

         

          41.22

          

         

          

         

          

         

          210

          

         

          卫生健康支出

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

           21011

          

         

           行政事业单位医疗

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

            2101101

          

         

            行政单位医疗

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

          

         

          221

          

         

          住房保障支出

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          

         

          

         

           22102

          

         

           住房改革支出

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          340.18

          

         

          

         

          

         

            2210201

          

         

            住房公积金

          

         

          107.43

          

         

          107.43

          

         

          107.43

          

         

          

         

          

         

            2210202

          

         

            提租补贴

          

         

          161.19

          

         

          161.19

          

         

          161.19

          

         

          

         

          

         

            2210203

          

         

            购房补贴

          

         

          71.56

          

         

          71.56

          

         

          71.56

          

         

          

         

          

         

          公开08表

          

        一般公共预算基本支出表

          

         

          部门/单位:

          

         

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          单位:万元

          

         

          部门预算支出经济分类科目

          

         

          本年一般公共预算基本支出

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          合计

          

         

          人员经费

          

         

          公用经费

          

         

          

         

          合  计

          

         

          1,257.87

          

         

          1,177.99

          

         

          79.88

          

         

          301

          

         

          工资福利支出

          

         

          1,059.60

          

         

          1,059.60

          

         

          

         

           30101

          

         

           基本工资

          

         

          157.10

          

         

          157.10

          

         

          

         

           30102

          

         

           津贴补贴

          

         

          552.17

          

         

          552.17

          

         

          

         

           30103

          

         

           奖金

          

         

          60.92

          

         

          60.92

          

         

          

         

           30108

          

         

           机关事业单位基本养老保险缴费

          

         

          82.43

          

         

          82.43

          

         

          

         

           30109

          

         

           职业年金缴费

          

         

          41.22

          

         

          41.22

          

         

          

         

           30110

          

         

           职工基本医疗保险缴费

          

         

          47.06

          

         

          47.06

          

         

          

         

           30112

          

         

           其他社会保障缴费

          

         

          6.72

          

         

          6.72

          

         

          

         

           30113

          

         

           住房公积金

          

         

          107.43

          

         

          107.43

          

         

          

         

           30114

          

         

           医疗费

          

         

          4.55

          

         

          4.55

          

         

          

         

          302

          

         

          商品和服务支出

          

         

          79.88

          

         

          

         

          79.88

          

         

           30201

          

         

           办公费

          

         

          21.79

          

         

          

         

          21.79

          

         

           30216

          

         

           培训费

          

         

          10.00

          

         

          

         

          10.00

          

         

           30228

          

         

           工会经费

          

         

          12.82

          

         

          

         

          12.82

          

         

           30229

          

         

           福利费

          

         

          2.86

          

         

          

         

          2.86

          

         

           30239

          

         

           其他交通费用

          

         

          29.29

          

         

          

         

          29.29

          

         

           30299

          

         

           其他商品和服务支出

          

         

          3.12

          

         

          

         

          3.12

          

         

          303

          

         

          对个人和家庭的补助

          

         

          118.39

          

         

          118.39

          

         

          

         

           30301

          

         

           离休费

          

         

          49.43

          

         

          49.43

          

         

          

         

           30302

          

         

           退休费

          

         

          68.46

          

         

          68.46

          

         

          

         

           30399

          

         

           其他对个人和家庭的补助

          

         

          0.50

          

         

          0.50

          

         

          

         

          公开09表

          

        一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

          

         

          部门/单位:

          

         

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          单位:万元

          

         

          “三公”经费合计

          

         

          因公出国(境)费

          

         

          公务用车购置及运行费

          

         

          公务接待费

          

         

          会议费

          

         

          培训费

          

         

          小计

          

         

          公务用车购置费

          

         

          公务用车运行维护费

          

         

          267.00

          

         

          84.00

          

         

          0

          

         

          0

          

         

          0

          

         

          183.00

          

         

          0

          

         

          10.00

          

         

          公开10表

          

        政府性基金预算支出表

          

         

          部门/单位:

          

         

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          单位:万元

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          本年政府性基金预算支出

          

         

          合计

          

         

          基本支出

          

         

          项目支出

          

         

          

         

                    合      计

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          此表为空。

          公开11表

          

        一般公共预算机关运行经费支出预算表

          

         

          部门/单位:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室

          

         

          

         

          单位:万元

          

         

          科目编码

          

         

          科目名称

          

         

          机关运行经费支出

          

         

          合计

          

         

          24.65 

          

         

          302

          

         

          商品和服务支出

          

         

          24.65

          

         

           30201

          

         

           办公费

          

         

          21.79

          

         

           30229

          

         

           福利费

          

         

          2.86

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

          公开12表

          

        政府采购支出表

          

         

          部门/单位:

          

         

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          单位:万元

          

         

          采购品目大类

          

         

          专项名称

          

         

          经济科目

          

         

          采购品目名称

          

         

          采购组织形式

          

         

          资金来源

          

         

          总计

          

         

          一般公共

          预算资金

          

         

          政府性基金

          

         

          其他资金

          

         

          上年结转和结余资金

          

         

          合计

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          141.05

          

         

          

         

          

         

          

         

          141.05

          

         

          1.货物A

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          6.05

          

         

          

         

          

         

          

         

          6.05

          

         

          

         

          商品和服务支出 (定额)

          

         

          标准部分

          

         

          便携式计算机

          

         

          集中采购-机构采购

          

         

          1.00

          

         

          

         

          

         

          

         

          1.00

          

         

          

         

          商品和服务支出 (定额)

          

         

          标准部分

          

         

          其他打印设备

          

         

          集中采购-机构采购

          

         

          1.05

          

         

          

         

          

         

          

         

          1.05

          

         

          

         

          商品和服务支出 (定额)

          

         

          标准部分

          

         

          台式计算机

          

         

          集中采购-机构采购

          

         

          4.00

          

         

          

         

          

         

          

         

          4.00

          

         

          3.服务C

          

         

          

         

          

         

          

         

          

         

          135.00

          

         

          

         

          

         

          

         

          135.00

          

         

          

         

          购买翻译服务中心翻译等服务

          

         

          其他商品和服务支出

          

         

          翻译服务

          

         

          集中采购-机构采购

          

         

          135.00

          

         

          

         

          

         

          

         

          135.00

          

         

          第三部分  2021年度部门预算情况说明

          一、收支预算总体情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度收入、支出预算总计    2116.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加330.53万元,增长18.51%。其中:

          (一)收入预算总计2116.01万元。包括:

          1.本年收入合计2116.01万元。

          (1)一般公共预算拨款收入1777.87万元,与上年相比增加229.36万元,增长14.81%。主要原因是是新增人员、工资政策性调整后相关人员经费增加等因素。

          (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金收入。

          (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

          (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

          (5)事业收入338.14万元,与上年相比增加101.17万元,增长42.69%。主要原因是翻译服务中心开拓业务,收入增加。

          (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

          (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无上级补助收入。

          (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

          (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他收入。

          2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转结余。

          (二)支出预算总计2116.01万元。包括:

          1.本年支出合计2116.01万元。

          (1)一般公共服务(类)支出1509.53万元,主要用于人员经费和开展外事工作。与上年相比增加217.85万元,增长16.87 %。主要原因是新增人员、工资政策性调整后相关人员经费增加等因素。

          (2)社会保障和就业(类)支出149.82万元,主要用于人员养老保险和职业年金支出。与上年相比增加27.98万元,增长 22.96 %。主要原因是新增人员、政策性调整增加养老保险和职业年金支出等。

          (3)卫生健康(类)支出56.55万元,主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加10.17万元,增长21.93 %。主要原因是新增人员、政策性调整增加医疗保险支出等。

          (4)住房保障(类)支出400.11万元,主要用于本单位为职工缴纳的公积金、购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加74.52万元,增长22.89 %。主要原因是新增人员、按照相关政策调整及计算基数变化等因素增加住房公积金、购房补贴和提租补贴支出等。

          2.年终结转结余为0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无结转下年资金。

          二、收入预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年收入预算合计2116.01万元,包括本年收入2116.01万元,上年结转结余0万元。

          其中:

          本年一般公共预算收入1777.87万元,占84.02%;

          本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

          本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

          本年财政专户管理资金0万元,占0%;

          本年事业收入338.14万元,占15.98%;

          本年事业单位经营收入0万元,占0%;

          本年上级补助收入0万元,占0%;

          本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

          本年其他收入0万元,占0%;

          上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

          上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

          上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

          上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

          上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

           

          

        图1:收入预算图

          三、支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年支出预算合计2116.01万元,其中:

          基本支出1596.01万元,占75.43%;

          项目支出520.00万元,占24.57%;

          事业单位经营支出0万元,占0%;

          上缴上级支出0万元,占0%;

          对附属单位补助支出0万元,占0%。

          

        图2:支出预算图

          四、财政拨款收支预算总体情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度财政拨款收、支总预算1777.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加229.36  万元,增长14.81%。主要原因是新增人员、工资政策性调整后相关人员经费增加等因素。

          五、财政拨款支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年财政拨款预算支出1777.87万元,占本年支出合计的84.02%。与上年相比,财政拨款支出增加229.36万元,增长14.81%。主要原因是新增人员、工资政策性调整后相关人员经费增加等因素。

          其中:

          (一)一般公共服务(类)

          1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1266.98万元,与上年相比增加132.94万元,增长11.72%。主要原因是新增人员、工资政策性调整后相关人员经费增加等因素。

          (二)社会保障和就业(类)

          1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出82.43万元,与上年相比增加15.33万元,增长22.85%。主要原因是新增人员、政策性调整增加养老保险支出等。

          2. 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出41.22万元,与上年相比增加7.67万元,增长22.86%。主要原因是新增人员、政策性调整增加职业年金支出等。

          (三)卫生健康(类)

          1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出47.06万元,与上年相比增加8.37万元,增长21.63%。主要原因是新增人员、政策性调整增加医疗保险支出等。

          (四)住房保障(类)

          1.住房改革(款)住房公积金(项)支出107.43万元,与上年相比增加20.55万元,增长23.65%。主要原因是新增人员、按照相关政策调整及计算基数变化等因素增加住房公积金支出等。

          2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出161.19万元,与上年相比增加18.34万元,增长12.84%。主要原因是新增人员、按照相关政策调整及计算基数变化等因素增加提租补贴支出等。

          3. 住房改革(款)购房补贴(项)支出71.56万元,与上年相比增加26.17万元,增长57.66%。主要原因是新增人员、按照相关政策调整及计算基数变化等因素增加购房补贴支出等。

          六、财政拨款基本支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度财政拨款基本支出预算1257.87万元,其中:

          (一)人员经费1177.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

          (二)公用经费79.88万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

          七、一般公共预算支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算1777.87万元,与上年相比增加229.36万元,增长14.81%。主要原因是新增人员、工资政策性调整后相关人员经费增加等因素。

          八、一般公共预算基本支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1257.87万元,其中:

          (一)人员经费1177.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

          (二)公用经费79.88万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

          九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出84.00万元,占“三公”经费的31.46%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出183.00万元,占“三公”经费的68.54%。具体情况如下:

          1.因公出国(境)费预算支出84.00万元,比上年预算减少46.00万元,主要原因是节约出访开支。

          2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

          (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无公务用车购置。

          (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无公务用车运行维护费。

          3.公务接待费预算支出183.00万元,与上年预算数持平。

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无会议。

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.00万元,比上年预算减少5.00万元,主要原因是节约培训费开支。

          十、政府性基金预算支出预算情况说明

          365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金支出。

          其中:

          1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要原因是无政府性基金支出。

          十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

          2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.65万元,与上年相比减少10.50万元,降低29.87%。主要原因是:按照厉行节约要求,压减办公经费。

          十二、政府采购支出预算情况说明

          2021年度政府采购支出预算总额141.05万元,其中:拟采购货物支出6.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出135.00万元。

          十三、国有资产占用情况

          本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

          十四、预算绩效目标设置情况说明

          2021年度,本部门单位整体支出(√纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金2116.01万元;本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

           

          第四部分 名词解释

          一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

          二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

          三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

          五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

          七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

           

          

         

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