365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度部门预算公开
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信息索引号 | 014006796/2019-00007 | 发文日期 | 2019-03-04 | 公开日期 | 2019-03-04 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 财政、金融、审计--财政 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 预算,财务,行政 | 文件下载 | |||
内容概述 | 365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度部门预算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行中央对外方针政策、涉外法规以及365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装委、市政府关于外事和涉外工作的指示和决定。
2.研究制订全市外事工作的规章制度和工作规划;负责审核本市各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事文件;检查本市有关部门和单位以及各市(县)、区贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况;协调本市的重大外事工作和涉外活动。
3.围绕本市经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市政府的对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为本市的经济建设和社会发展服务。
4.负责组织或配合接待来本市访问的重要外宾,协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导人的外事活动,负责市政府及市有关部门举行的重大经贸活动的礼宾安排和翻译工作。
5.负责境外有关组织在本市活动的管理及协调工作和涉外事件的应急处理事宜。
6.负责本市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜,统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动;接待并管理来本市进行公务活动的外国驻华使馆、领馆人员。
7.接待和管理来本市进行采访活动的外国记者;指导本市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。
8.审批自费邀请与我国建交国家或港澳地区的非官方人员来本市进行非经贸活动的事项;审核邀请公费接待外国官方人员或非建交国家的外国人来本市进行非经贸活动的事项;办理同意邀请外国人来华签证通知函电业务。
9.负责代拟本市非经贸出访活动的出访请示;会同市有关部门对经贸、科技出访任务进行初审,代拟市人民政府出国任务批件或报省政府及其有关部门审批的文稿;审核本市人员参加非本市组团代发市人民政府出国赴港澳任务确认件;为其他地区人员参加本市组团代发市人民政府出国赴港澳任务通知书。
10.负责本市与香港、澳门特别行政区往来管理工作;负责申办《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》;在授权范围内,审批或审核因公临时赴香港、澳门和邀请香港、澳门相应人员来访的有关事宜,办理应邀来访的香港、澳门人士的签证通知函电。
11.承办市委、市人大、市政府、市政协领导人出访的具体报批事宜,负责申办本市因公出国和赴港澳人员的护照、通行证、签证等手续;负责或指导有关单位对因公出国和赴港澳人员进行外事政策和外事纪律的教育;负责检查本市因公出国团组和人员在国外活动情况;负责本市因公临时出国和赴港澳团组人员护照、通行证的收缴和管理工作。
12.管理本市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续;制订和审核友好城市和民间友好交往的交流计划;指导本市民间对外交往工作,代管市人民对外友好协会日常工作,审核本市主要从事对外交往活动的机构、团体有关事项。
13.负责指导并会同有关部门做好涉外参观单位的开辟、调整和外事业务的建设工作;会同有关部门做好涉外饭店、涉外定点饭店以及涉外居住点的审批工作。指导有关部门管理外国专家及出国培训工作;处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项;负责授予外方人员“荣誉市民"等称号的评审工作。会同有关部门处理本市重大涉外事件;指导有关部门和单位按有关规定处理涉外事务;负责归口管理本市外事服务工作。
14.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部的对外政策和业务培训;负责对本市所辖市(县)、区及所属各部门、各单位外事机构进行政策和业务指导、情况通报和协助培训干部;总结交流本市外事工作经验。
15.配合和协助本市党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据党中央、国务院及主管部门的文件和材料,向本市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;协同审核本市重要涉外报道稿和有关其他文稿。
16.贯彻执行《涉外人员守则》;配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
17.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、欧非处、亚太处、涉外业务处、出国来华管理处、港澳事务处(友协办公室)。本部门下属自收自支事业单位一个,365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装翻译服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计两家,具体包括:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室本级和365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装翻译服务中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,市外办继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,认真贯彻落实市委市政府的决策部署,紧扣服务中央总体外交和无锡经济社会发展战略,支持推进全市社会各界的对外交流合作,不断求创新求突破求成效,继续争当全省外事高质量发展领跑者,为建设“强富美高”新无锡再立新功。
(一)突出服务保障,支持推进产业强市战略
一是进一步发挥外事渠道优势,通过外国驻沪总领馆、国际友城等对外渠道,着力推动支持本土企业,特别是战略新兴产业、智能制造、现代服务业企业参与国际产业链竞争。重点围绕以物联网为龙头的新一代信息技术的发展需求,主动推介我市与欧美等发达国家科研机构和企业的交流合作。
二是全面贯彻落实中央、省市在外事方面支持赴外开展经贸合作的政策规定,积极做好重要经贸、招商引智团组的出国(境)报批和协助引进人才技术管理等服务工作。大力支持市APEC商务协会发挥职能作用,为更多“走出去”投资创业的企业提供高效优质的服务。
三是切实加强与外交部、市相关部门协调合作,做好领事保护工作,切实维护我市在外企业和人员的合法权益。主动到基层企业开展邀请外国人来华、领事保护知识普及工作。继续加强与港澳地区的交流合作,跟踪服务在锡港澳投资企业。
(二)推进对外交流,服务大局展示形象
一是不断拓展渠道服务“一带一路”建设。继续拓展和深化与沿线重要区域中心城市的经济社会交流合作,促进友好关系。发挥外事优势,继续加强对柬埔寨西港特区、埃塞俄比亚阳光集团毛纺产业园等我市在沿线国家重要投资项目的支持服务力度。
二是多渠道开展对外宣传。积极借助外国驻沪总领馆、我市友城举办的国际性会议、国内外新闻媒体、赴外友好交流团组等平台和渠道,主动对外宣传无锡改革开放取得的成就,说好无锡故事,彰显人文魅力,扩大国际影响力。精心筹备,组织召开国庆70周年招待会,提升无锡的国际美誉度。
三是支持推动人文和民间对外交流,积极协助和联合市相关部门举办文化、艺术、教育、体育等国际交流活动。加大支持力度,扩大全市民间对外交流的国家和领域,努力创新对外交流合作形式。认真组织举办“2019无锡国际赏樱周暨中日樱花友谊林建设32周年纪念活动”,努力扩大规模提升影响凸显成效。
(三)完善组织领导,强化职能统筹管理
进一步加强对全市外事工作的牵头、组织和协调作用。力求在统筹全市重大外事活动的举办,统筹市领导出访的安排及报批,统筹全市因公出国(境)的组织报批、总量控制、审核把关、宽领域服务、出访成效后续跟踪和港澳事务等方面进一步发挥统筹管理职能,实现新的突破。
(四)加强党的领导,提供坚强政治保证
一是继续组织全办深入认真学习宣传贯彻党的十九大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部的头脑,引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”。二要坚定不移抓好作风建设和反腐倡廉建设,进一步形成风清气正和干事创业的良好环境。三是建设过硬外事干部队伍,落实新时期好干部标准,加强对干部思想、工作、作风、纪律的全方位管理,着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
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收支预算总表
|
|||||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
||||
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
||
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
||
一、财政拨款
|
1513.36
|
一、一般公共服务支出
|
1279.11
|
一、基本支出
|
1123.23
|
1. 一般公共预算
|
1513.36
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
559.36
|
2. 政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他资金
|
169.24
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
136.62
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
51.10
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
215.77
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
当年收入小计
|
1682.59
|
当年支出小计
|
1682.59
|
||
上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
||
收入合计
|
1682.59
|
支出合计
|
1682.59
|
公开02表
|
|
|
|||
收入预算总表
|
|||||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
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|
单位:万元
|
|||
项目名称
|
金额
|
||||
收入总计
|
1682.59
|
||||
一般公共预算资金
|
小计
|
1513.36
|
|||
公共财政拨款(补助)资金
|
1513.36
|
||||
专项收入
|
|
||||
政府性基金
|
小计
|
|
|||
财政专户管理资金
|
小计
|
|
|||
专户管理教育收费
|
|
||||
其他非税收入
|
|
||||
其他资金
|
小计
|
169.24
|
|||
事业收入
|
|
||||
经营收入
|
169.24
|
||||
其他收入
|
|
||||
债务资金(银行贷款)
|
|
||||
上年结转和结余资金
|
小计
|
|
|||
其中:动用上年结转和结余资金
|
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公开03表
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|
支出预算总表
|
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部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
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|
|
单位:万元
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动经费
|
结转下年资金
|
|
1682.59
|
1123.23
|
559.36
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
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|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
||
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
项目名称
|
金额
|
||
一、一般公共预算
|
1513.36
|
一、基本支出
|
954.00
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
559.36
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
收入合计
|
1513.36
|
支出合计
|
|
公开05表
|
|
|
财政拨款支出预算表(功能科目)
|
||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
合 计
|
1513.35
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,173.80
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
1,173.80
|
2010301
|
行政运行
|
1,173.80
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
113.10
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
113.10
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
80.78
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32.31
|
210
|
卫生健康支出
|
42.86
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.86
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.86
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
221
|
住房保障支出
|
183.57
|
22102
|
住房改革支出
|
183.57
|
2210201
|
住房公积金
|
67.09
|
2210202
|
提租补贴
|
88.54
|
2210203
|
购房补贴
|
27.94
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开06表
|
|
|
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
|
||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
合计
|
953.99
|
|
301
|
工资福利支出
|
777.16
|
30101
|
基本工资
|
128.71
|
3010101
|
职务(岗位)工资
|
48.01
|
3010102
|
级别(技术等级)工资
|
80.69
|
3010103
|
薪级工资
|
|
3010106
|
新录用、见习人员
|
|
30102
|
津贴补贴
|
407.48
|
3010201
|
职务(岗位)津贴
|
0.26
|
3010205
|
工作性津贴
|
158.11
|
3010206
|
生活性补贴
|
106.39
|
3010209
|
上下班交通费补贴
|
18.60
|
3010211
|
医改补贴
|
0.22
|
3010212
|
临时性补贴
|
7.40
|
3010213
|
提租补贴
|
88.54
|
3010214
|
新职工购房补贴
|
27.94
|
30103
|
奖金
|
10.72
|
3010305
|
年度考核奖
|
10.72
|
30107
|
绩效工资
|
|
3010701
|
基础性绩效工资
|
|
3010703
|
年度考核奖
|
|
3010704
|
奖励性绩效工资增量
|
|
3010709
|
奖励性绩效工资
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
80.78
|
3010801
|
养老保险费
|
80.78
|
30109
|
职业年金缴费
|
32.31
|
3010901
|
职业年金
|
32.31
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.86
|
3011001
|
医疗保险费
|
42.86
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.09
|
3011203
|
失业保险
|
|
3011204
|
工伤保险
|
0.80
|
3011210
|
职工补充医疗保险费
|
|
3011211
|
生育保险费
|
4.28
|
30113
|
住房公积金
|
67.09
|
3011301
|
住房公积金
|
67.09
|
30114
|
医疗费
|
2.08
|
3011401
|
职工医疗费
|
2.08
|
302
|
商品和服务支出
|
87.04
|
30201
|
办公费
|
47.95
|
3020102
|
标准部分
|
51.05
|
3020112
|
调减数
|
-3.10
|
30228
|
工会经费
|
7.77
|
30229
|
福利费
|
2.60
|
30239
|
其他交通费用
|
26.01
|
3023901
|
公务交通补贴
|
26.01
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.70
|
3029905
|
党员活动经费
|
2.70
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
89.78
|
30301
|
离休费
|
42.90
|
3030101
|
离休费
|
7.60
|
3030102
|
离休人员生活性补贴
|
20.97
|
3030103
|
生活补贴(离休增发)
|
0.83
|
3030106
|
电话补贴
|
0.12
|
3030107
|
离休人员交通费
|
0.09
|
3030108
|
护理费
|
6.48
|
3030109
|
参观疗养费
|
0.04
|
3030111
|
福利费
|
0.16
|
3030113
|
离休人员特需费
|
0.20
|
3030120
|
离休人员住房补贴
|
5.78
|
3030122
|
交通补贴
|
0.36
|
3030199
|
其他
|
0.24
|
30302
|
退休费
|
46.37
|
3030203
|
退休人员交通补贴
|
3.78
|
3030211
|
退休人员住房补贴
|
38.18
|
3030219
|
退休人员其他
|
2.10
|
3030221
|
退休活动费、管理费、福利费
|
2.31
|
30309
|
奖励金
|
|
3030903
|
奖励金(独生子女奖)
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.50
|
3039901
|
儿童医疗统筹费
|
|
3039902
|
幼托管理费
|
|
3039905
|
职工家属医疗费
|
0.50
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开07表
|
|
|
一般公共预算支出预算表(功能科目)
|
||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
合 计
|
1513.35
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,173.80
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
1,173.80
|
2010301
|
行政运行
|
1,173.80
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
113.10
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
113.10
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
80.78
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32.31
|
210
|
卫生健康支出
|
42.86
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.86
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.86
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
221
|
住房保障支出
|
183.57
|
22102
|
住房改革支出
|
183.57
|
2210201
|
住房公积金
|
67.09
|
2210202
|
提租补贴
|
88.54
|
2210203
|
购房补贴
|
27.94
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开08表
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
|
||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
合计
|
953.99
|
|
301
|
工资福利支出
|
777.16
|
30101
|
基本工资
|
128.71
|
3010101
|
职务(岗位)工资
|
48.01
|
3010102
|
级别(技术等级)工资
|
80.69
|
3010103
|
薪级工资
|
|
3010106
|
新录用、见习人员
|
|
30102
|
津贴补贴
|
407.48
|
3010201
|
职务(岗位)津贴
|
0.26
|
3010205
|
工作性津贴
|
158.11
|
3010206
|
生活性补贴
|
106.39
|
3010209
|
上下班交通费补贴
|
18.60
|
3010211
|
医改补贴
|
0.22
|
3010212
|
临时性补贴
|
7.40
|
3010213
|
提租补贴
|
88.54
|
3010214
|
新职工购房补贴
|
27.94
|
30103
|
奖金
|
10.72
|
3010305
|
年度考核奖
|
10.72
|
30107
|
绩效工资
|
|
3010701
|
基础性绩效工资
|
|
3010703
|
年度考核奖
|
|
3010704
|
奖励性绩效工资增量
|
|
3010709
|
奖励性绩效工资
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
80.78
|
3010801
|
养老保险费
|
80.78
|
30109
|
职业年金缴费
|
32.31
|
3010901
|
职业年金
|
32.31
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.86
|
3011001
|
医疗保险费
|
42.86
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.09
|
3011203
|
失业保险
|
|
3011204
|
工伤保险
|
0.80
|
3011210
|
职工补充医疗保险费
|
|
3011211
|
生育保险费
|
4.28
|
30113
|
住房公积金
|
67.09
|
3011301
|
住房公积金
|
67.09
|
30114
|
医疗费
|
2.08
|
3011401
|
职工医疗费
|
2.08
|
302
|
商品和服务支出
|
87.04
|
30201
|
办公费
|
47.95
|
3020102
|
标准部分
|
51.05
|
3020112
|
调减数
|
-3.10
|
30228
|
工会经费
|
7.77
|
30229
|
福利费
|
2.60
|
30239
|
其他交通费用
|
26.01
|
3023901
|
公务交通补贴
|
26.01
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.70
|
3029905
|
党员活动经费
|
2.70
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
89.78
|
30301
|
离休费
|
42.90
|
3030101
|
离休费
|
7.60
|
3030102
|
离休人员生活性补贴
|
20.97
|
3030103
|
生活补贴(离休增发)
|
0.83
|
3030106
|
电话补贴
|
0.12
|
3030107
|
离休人员交通费
|
0.09
|
3030108
|
护理费
|
6.48
|
3030109
|
参观疗养费
|
0.04
|
3030111
|
福利费
|
0.16
|
3030113
|
离休人员特需费
|
0.20
|
3030120
|
离休人员住房补贴
|
5.78
|
3030122
|
交通补贴
|
0.36
|
3030199
|
其他
|
0.24
|
30302
|
退休费
|
46.37
|
3030203
|
退休人员交通补贴
|
3.78
|
3030211
|
退休人员住房补贴
|
38.18
|
3030219
|
退休人员其他
|
2.10
|
3030221
|
退休活动费、管理费、福利费
|
2.31
|
30309
|
奖励金
|
|
3030903
|
奖励金(独生子女奖)
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.50
|
3039901
|
儿童医疗统筹费
|
|
3039902
|
幼托管理费
|
|
3039905
|
职工家属医疗费
|
0.50
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开09表
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
||||||||||||||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||
合计
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|||||||||||
小计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|||||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||||||||||
430.4
|
410.4
|
150
|
|
|
|
260.4
|
|
20
|
||||||
公开10表
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
合 计
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项
|
|
公开11表
|
|
|
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
||||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
单位:万元
|
||
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
||
合计
|
50.56
|
|||
302
|
商品和服务支出
|
50.56
|
||
30201
|
办公费
|
47.95
|
||
30229
|
福利费
|
2.60
|
||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
||||
公开12表
|
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表
|
||||||
部门名称:365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室
|
|
|
|
单位:万元
|
||
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|
合计
|
|
|
|
|
6.95
|
|
一、货物A
|
|
|
|
|
6.95
|
|
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
热式打印机
|
分散采购
|
1.7
|
|
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
扫描仪
|
分散采购
|
0.25
|
|
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
台式计算机
|
分散采购
|
3
|
|
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
台式计算机
|
集中采购
|
2
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
|
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
根据《365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装财政局关于2019年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔2019〕7号)填列。
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度收入、支出预算总计1682.59万元,与上年相比收、支预算总计各增加107.64万元,增长6.83%。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费增加、友协活动经费、翻译服务费调整等因素。其中:
(一)收入预算总计1682.59万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计1513.36万元。
(1)一般公共预算收入预算1513.36万元,与上年相比增加 41.21万元,增长2.80%。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费增加、友协活动经费、翻译服务费调整等因素。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年一致。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3.其他资金收入预算总计169.24万元。与上年相比增加66.44万元,增长64.63%。主要原因是翻译服务中心不断开拓业务。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年一致。
(二)支出预算总计1682.59万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1279.11万元,主要用于开展外事工作而发生的基本支出。与上年相比减少39.22万元,减少 2.97 %。主要原因是去年社会保障和就业(类)支出没有单列。
2.社会保障和就业(类)支出136.62万元,主要用于人员养老金和职业年金支出。与上年相比增加136.62万元,增长 100%。主要原因是今年增列社会保障和就业(类)支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出51.10万元,主要用于人员社保医疗费支出。与上年相比增加(减少)3.37万元,增长 7.06%。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费增加。
4.住房保障(类)支出215.77万元,主要用于人员公积金、新职工购房补贴和提住补贴支出。与上年相比增加6.88万元,增长3.29%。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费增加。
5.结转下年资金预算数为0万元,与上年一致。。
此外,基本支出预算数为1123.23万元。与上年相比增加 39.18万元,增长3.61%。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费支出增加。
项目支出预算数为559.36万元。与上年相比增加68.46万元,增长13.95%。主要原因是友协活动经费支出和翻译服务费支出。
单位预留机动经费预算数为0万元,与上年一致。
二、收入预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室本年收入预算合计1682.59万元,其中:
一般公共预算收入1513.36万元,占89.94 %;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金169.24万元,占10.06%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室本年支出预算合计1682.59万元,其中:
基本支出1123.23万元,占66.76%;
项目支出559.36万元,占33.24%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度财政拨款收、支总预算1513.36万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41.21 万元,增长2.80%。主要原因是是工资政策性调整后相关人员经费增加、友协活动经费、翻译服务费调整等因素。
五、财政拨款支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年财政拨款预算支出1513.36万元,占本年支出合计的89.94%。与上年相比,财政拨款支出增加41.21万元,增长2.80%。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费增加、友协活动经费、翻译服务费调整等因素。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)支出 1173.80万元,与上年相比减少81.79万元,减少6.51%。主要原因是今年社会保障和就业支出是单独列示,去年包含在行政运行(项)支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出80.78万元,与上年相比增加80.78万元,增长100 %。主要原因是今年社会保障和就业支出是单独列示,去年包含在行政运行(项)支出。
2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出32.31万元,与上年相比增加32.31万元,增长 100 %。主要原因是今年社会保障和就业支出是单独列示,去年包含在行政运行(项)支出。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出42.86 万元,与上年相比增加3.28万元,增长8.29%。主要原因工资政策性调整后相关人员经费增加。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出67.09万元,与上年相比增加2.03万元,增长3.12%。主要原因是政策性因素调整住房改革支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出88.54万元,与上年相比减少2.49万元,减少2.74%。主要原因是政策性因素调整住房改革支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出27.94万元,与上年相比增加7.04万元,增长33.68%。主要原因是政策性因素调整住房改革支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度财政拨款基本支出预算953.99万元,其中:
(一)人员经费866.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算1513.35万元,与上年相比增加41.20万元,增长2.80 %。主要原因是工资政策性调整后相关人员经费增加、友协活动经费、翻译服务费调整等因素。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算953.99万元,其中:
(一)人员经费866.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出150万元,占“三公”经费的34.85 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出260.4万元,占“三公”经费的 60.50 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出150万元,与上年一致。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年一致。
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年一致。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年一致。
3.公务接待费预算支出260.4万元,比上年预算减少 9.60万元,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年一致。
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,与上年一致。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装人民政府外事办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元,与上年一致。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.56
万元,与上年相比减少3.34万元,降低6.20%。主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额6.95万元,其中:拟采购货物支出6.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,与上年一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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